1.全面负责财务管理和内控审计体系建设与实施;
2.负责组织推动公司财务的信息化和数字化建设,完善财务信息流程、权限及相关制度;
3.负责组织开展年度月度经营分析,提出业财融合经营管理改进建议;
4.组织实施全面预算管理、资金管理、成本费用管理、资产管理、税务管理、担保管理等财务管理工作;
5.参与公司重要战略规划及年度经营目标、、资本运作、投资并购等经营事项决策;
6.参与重大经营合同和经济协议的论证审查,对所参与决策或论证审查事项与财务相关的内容提出风险专业意见;
7.负责定期向集团上报各类工作报告,包括重大事项报告、专项工作报告、年度述职报告等;
8.负责公司财务团队的建设和管理;