岗位职责:1.负责参与评估公司战略、经营策略、政策流程等各项风险,并协助内审部门负责人制定周期性审计规划和审计项目计划;2.对公司总部、分/子公司执行常规审计、专项审计、投资尽调、舞弊审计等,出具审计报告,提出审计意见和建议;3.通过内部审计项目识别公司风险管理的薄弱环节、战略/经营策略完善的机会点,为业务部门输出切实可行的内部控制/管理策略改进的咨询建议;4.负责监督推进流程控制优化、策略改进等落地工作;5.上级安排的其他相关工作。任职资格本科及以上学历,英语六级(四级择优)会计、审计、财务管理相关专业。薪资福利薪酬绩效激励:优厚的工资福利待遇:基本薪酬+绩效薪酬+项目奖励畅通的职业生涯双通道:管理岗位、专业岗位双序列向上发展六险二金保障:养老保险+医疗保险+失业保险+生育保险+工伤保险+住房公积金+补充医保+企业年金(*上限比例缴纳全口径统计基数)其他福利:定制款商务套装、工作餐人才优居计划(人才公寓、折扣购房、无息购房借款)生日福利、过节福利、多样化自选劳保用品探亲假期、带薪年假、健身中心、健康体检、文体活动